Beschrijving programma 6. Toekomstgerichte stad (tekst uit Begroting 2021)
Zwolle is een aantrekkelijke, levendige stad in een krachtige regio. De stad ligt bijzonder fraai in het landschap en heeft daar vanouds een sterke relatie mee. Dat koesteren we. We zijn een belangrijke schakel in de regio en in het stedelijke netwerk van Nederland. Dat zorgt ervoor dat Zwolle groeit, zowel economisch als qua aantal inwoners. Die groei gaat harder dan we gewend waren. Daar willen we goed op voorbereid zijn. We werken daarom aan een toekomstgerichte stad. In dit programma staat wat dat betekent voor onze leefomgeving. We gaan voor duurzame groei. Dat vraagt letterlijk om ruimte. Bijvoorbeeld voor voldoende woningen. Tegelijkertijd werken we aan een energieneutrale stad en spelen we in op een veranderend klimaat. Om Zwolle verder te laten bloeien, werken we samen onder het motto 'alleen ga je sneller, samen kom je verder'. Met medeoverheden, ondernemers, onderwijs en organisaties werken we hand in hand en zoeken we steeds naar maatwerk. Werken vanuit een sterk gezamenlijk belang is dan ook de kracht van Zwolle. Dat doen we bijvoorbeeld al in onze voorbereidingen op de Omgevingswet, die in 2022 ingaat. In 2019 deed de Raad van State twee belangrijke uitspraken over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Voor activiteiten die extra stikstofuitstoot veroorzaken mogen we ons niet beroepen op het PAS. Deze uitspraak heeft gevolgen voor vergunningen in de agrarische sector, maar ook voor bijvoorbeeld woningbouw en de aanleg van nieuwe wegen. In 2019 is in reactie op de stikstofcrisis een team in het leven geroepen om de impact van de stikstofproblematiek op de gemeente zo klein mogelijk te krijgen en houden. De inzet van dit Stikstofteam zal ook in 2021 nodig zijn. Als onderdeel van de Begroting 2021 wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel 25 (stikstofteam). |
---|
Klik hier voor alle programma's en doelen
Financiën programma
Overzicht baten en lasten
De raad stelt de programmabudgetten vast. In het overzicht baten en lasten zijn de programmabudgetten met een onderverdeling naar ambities en doelen opgenomen.
Baten en lasten | Lasten | Baten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting | 47.070.484 | 45.481.881 | 12.097.871 | 4.567.361 | |
+ mutaties projecten | 10.864.987 | 4.975.554 | 0 | 5.889.434 | |
+ begrotingswijzigingen | 69.789.581 | 84.825.430 | 32.413.454 | 38.565.072 | |
Begroting t/m december | 127.725.052 | 135.282.865 | 44.511.325 | 49.021.866 | |
- Jaarrekening | 95.144.101 | 107.656.392 | 56.113.428 | 58.488.834 | |
Resultaat programma Toekomstgerichte stad | 32.580.951 | -27.626.473 | -11.602.103 | 9.466.968 | |
Saldo | 2.819.343 |
Overzicht kredieten
Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2021 voorgestelde kredieten.
Doel | Omvang krediet tot en met 2021 | Gerealiseerd tot en met 2020 | Bestedingen 2021 | Afgesloten | Restantkrediet |
---|---|---|---|---|---|
Doel 6.1.1 | 5.964.653 | 2.078.083 | 1.070.829 | - | 2.815.741 |
Doel 6.1.2 | 35.548.643 | 27.403.900 | 2.448.117 | 57.941 | 5.754.567 |
Doel 6.1.3 | 9.883.845 | 7.621.420 | 1.102.019 | - | 1.160.406 |
Doel 6.1.4 | 621.303 | 177.112 | 56.306 | - | 387.885 |
Doel 6.1.5 | 53.000 | - | 38.941 | - | 14.059 |
Doel 6.2.1 | 658.996.985 | 552.844.242 | 20.262.465 | -17.877 | 85.872.401 |
Doel 6.2.2 | 36.134.060 | 30.999.308 | 943.600 | 496 | 4.191.648 |
Doel 6.3.1 | 294.891.651 | 218.558.630 | 11.504.524 | -1.202.537 | 63.625.960 |
Doel 6.3.2 | 1.651.000 | 648.299 | 382.832 | - | 619.869 |
Doel 6.3.3 | 1.535.471 | 446.357 | 292.037 | - | 797.077 |
Doel 6.4.1 | 10.990.595 | 3.931.300 | 1.595.010 | -396.695 | 5.067.590 |
Doel 6.4.2 | 311.505 | - | 20.610 | - | 290.895 |
Doel 6.4.4 | 12.921.699 | 8.156.698 | 1.676.012 | - | 3.088.989 |
Totaal | 1.069.504.410 | 852.865.349 | 41.393.302 | -1.558.672 | 173.687.087 |